近日,光韻達光電發布了2018年上半年業績報告,期內實現業績2.58億元,同比增長39.78%。以下是詳細介紹。
概述2018年上半年面對復雜的國內外市場環境,公司按照年初制定工作方針和經營計劃,全面開展各項工作。在經營上進一步優化產品結構,加大研發投入,提升產品附加值,報告期公司主營業務中,SMT類業務保持穩定增長、ITE類業務大幅增長,PCB類業務總體略有下降;同時公司通過加強內部管理,各項費用得到有效管控。報告期內,公司各項經營指標符合預期,實現營業收入258,134,951.23元,同比增長39.78%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤25,079,406.73元,同比增長77.40%;實現扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤20,566,669.60元,同比增長67.44%。
報告期內,公司年度重點工作完成情況如下:夯實優勢業務,業績穩步增長。報告期內,公司憑借優質的產品、良好的服務、靈活的銷售策略,積極開拓市場,擴大銷售額,提升市場占有率。
五大主營業務經營情況如下:
①SMT業務繼續保持穩定增長。報告期內,盡管SMT業務市場競爭依然激烈,但公司以客戶需求為宗旨,不斷通過技術研發升級產品性能,公司研發的納米模板附加值高,性能穩定,受到市場廣泛好評,使得SMT業績保持持續穩定增長,營業收入較上年同比增長26.04%。
②ITE業務迅猛發展。ITE類業務為子公司金東唐的業務,自2017年4月份并入公司以來,一直經營良好;報告期內,金東唐積極開發新客戶,研發新的智能檢測設備,原有產品業績穩步提升,新產品也取得良好的業績,使得上半年的營業收入較上年同期大幅增長。
③PCB業務受市場大環境影響整體有所下降。PCB業務中的FPC業務(即紫外激光業務),依然保持良好的增長勢頭,紫外激光技術得到市場廣泛認可,規模優勢有效加分;同時公司內部加大研發,不斷開發新的產品和工藝,前瞻性的布局新業務,目前新產品逐步開始量產;客戶方面老客戶穩定,新的業務市場逐步拓展;通過內部管理有效控制費用,上半年營業收入保持增長,凈利潤大幅提升。PCB業務中的HDI業務受市場大環境及電子產品更新換代新工藝影響,加之上半年相對來說屬于淡季,收入下降;在此情形下,公司積極的應對,改變銷售思路,研究客戶需求,探索服務模式,使產品多元化;下半年,公司將進一步整合內部資源,抓市場、穩生產、重質量,加大客戶的推廣力度,確保全年業績達成目標。
④3DP業務收入增長,虧損逐步收窄。目前公司的3D打印業務在技術水平、研發能力、可打印材料種類上,在行業內均屬領先,得到客戶的認可和好評,3D醫療應用也被越來越多的醫療機構接受;但3DP業務是新興行業,發展前期研發、設備、市場推廣投入較大,因此,仍未實現盈利。報告期內,華南3DP、上海醫療、3D打印設備銷售業績都有增長,總體營業收入較上年同比大幅增長211.62%,利潤方面也好于上年,虧損在逐步減少。
⑤LDS業務保持穩定,虧損減少。LDS業務受行業低迷影響沒有大的增長,公司進行了內部經營重組,剝離部分加工業務,管理上減員增效提升人均產值,目前客戶資源良好,經營比較穩定,虧損在逐步減少,同比呈增長趨勢;下半年將重點加大客戶開拓,提升生產效率。(文章有刪節)
轉載請注明出處。