8月22日,蘇州天弘激光股份有限公司公布了2024年上半年業績報告,報告期內,公司實現收入141,779,707.96元,同比減少0.50%;凈利潤4,430,724.92元,同比增加687.76%。總資產達到549,389,998.93元,較期初微增0.06%;凈資產為214,760,197.17元,略有下降0.43%。
報告指出,凈利潤實現顯著增長,主要歸因于:報告期內,新能源鋰電動力市場趨于飽和,模組、PACK產線市場競爭激烈,價格低于往年,公司通過加強內部項目管理,優化產品性能和結構,做好成本和費用控制,保證一定的產品利潤;同步公司積極調整產品市場,轉向新能源重要配件及電機行業自動化產線的推廣;在激光精細加工裝備等存量產品市場,公司持續對半導體、顯示等行業深挖,調整產品結構,提升產品綜合利潤。
技術創新與市場拓展
作為工業數字化智能裝備及自動化產線的領軍企業,天弘激光在報告期內展現了其強大的市場適應能力和技術創新能力。公司圍繞激光技術為核心,為客戶提供“激光+機器視覺+自動化+信息系統集成”的整體解決方案,成功服務于新能源鋰電、電機、汽車及零部件、半導體、顯示、3C、航空航天等多個行業。盡管面臨新能源鋰電市場趨于飽和等挑戰,公司依然通過精準的市場布局和技術優化,實現了凈利潤的大幅增長。
一直以下,天弘激光持續加大研發投入。本報告期內,該公司研發投入較上年同期增加5,184,578.47元,增幅為34.07%。公司在不同基底材料加工應用以及結合復合加工技術創新,持續在工業領域進行裝備集成技術研發,擁有多項專有技術,并取得了一系列專利和軟件著作權。
報告期內,公司加速推進與兩家合作伙伴的項目進度,積極布局固態電池自動化產線,為市場開放提前做好了技術儲備。同時,公司還針對電機定轉子行業客戶,研究開發扁線電機自動化產線,進一步降低了對新能源鋰電行業的依賴風險。
此外,隨著金屬3D打印技術的迭代發展和金屬粉末材料成本的降低,該業務在航空航天、3C、五金等行業迎來爆發式增長。報告期內,天弘激光已成功推出多系列多頭金屬3D打印機型,并在相關領域開拓了多個合作項目,同時建立加工點提供技術和加工服務,為公司帶來了新的業績增長點。
生產模式與商業模式
公司堅持“以銷定產”的生產模式,根據客戶需求進行定制化生產,確保產品符合客戶工藝路線、技術需求和產能節拍等。通過項目制管理,公司從設計開始便嚴格控制成本、預估風險、管控進度,為非標項目的順利實施提供了有力保障。對于標準化產品,公司則設置安全庫存,以保證訂單的快速有效交付。
在商業模式上,公司主要采用直銷模式銷售智能自動化裝備與產線,同時部分標準化設備也通過代理合作模式實現銷售。在金屬3D打印業務中,公司更是創新性地結合了“設備+技術加工服務”的模式,進一步提升了市場競爭力。
未來展望
展望未來,天弘激光將繼續秉承創新驅動發展的理念,持續加大在技術研發和市場拓展方面的投入。公司將繼續圍繞新能源鋰電、半導體、顯示等存量市場提供優質的模組PACK產線和精細激光加工設備,并不斷進行技術和性能優化。同時,公司也將積極把握金屬3D打印等新興技術的發展機遇,拓展新的業務領域和市場空間。
此外,公司還將加強與合作伙伴的戰略合作,共同推動新技術、新產品的研發和應用,為客戶提供更加全面、高效、智能的解決方案。相信在全體員工的共同努力下,天弘激光將實現更加輝煌的業績和更加美好的未來。
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